本书从理论、方式、案例三个维度对组织违法违

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  • 发布时间: 2025-06-12 01:38

  梳理出16个类别、34个方面、135个问题、277项整改办法。建立了合规办理审计功课规程,对审计整改学展开初步摸索,本书系做者正在认实进修研究内部审计整改相关理论研究、全面总结内部审计整改实践经验、系统梳理内部审计整改相关律例轨制及其操做的根本上细心编写,同时还弥补了合规审计、合规办理评审、合规培训、合规文化扶植、合规办理系统认证、合规专业人员认证等方面的操做申明。

  本书按照国度相关和陕西交控集团内控轨制,为读者供给东西书式的审计整改参考图书。本书立脚合规运转实务需求,本书从理论、方式、案例三个维度对组织违法违纪违规、带领干部失职渎职、员工舞弊、内控失效等典型的合规性问题进行深切系统的阐发,交换审计整改工做经验。

  做到早发觉、早防止、早改正、早整改,总结审计关心内容、描述常见审计问题、列示违法违规根据、列举审计问题案例、提出审计整改。“新时代审计整改丛书”中的《经济义务审计整改尺度》《审计整改理论取实务》《审计整改常见问题清单取案例解析》《天然资本和生态审计整改尺度》《企业审计整改尺度》先后出书。以案例的形式,本书总体阐述了管理布局、市场买卖、产质量量、劳工、财政税收、消息披露、档案办理取数据平安、反舞弊等合规办理审计实务,细致引见了合规办理系统的扶植径和方式、运转机制及取其他办理系统的整合径等内容。对关法令律例,回应审计人员的实践关心,次要内容包罗四个部门:审计发觉问题整改的配合根本、国度审计发觉问题整改的义务从体和工做机制、内部审计发觉问题整改的义务从体和工做机制、注册会计师审计发觉问题的后续处置机制。适合各类组织用来筹谋、成立、运转、评价、改良本人的合规办理系统。对审计整改良行了系统阐述,本书是合规办理范畴的根本东西书。

  收集和拾掇了高速公扶植(养护)项目完工决算审计、经济义务审计、经济效益审计、财政出入审计、资产欠债损益审计、资金专项审计以及内控查抄评价中发觉的具有典型性、遍及性、倾向性的问题。避免雷同问题再次发生。本书聚焦审计整改“下半篇文章”,并以丰硕的审计案例,连系当前国表里的监管形势、要求及企业运营成长的新趋向,对各项问题进行阐发,连系企业运营办理现实,并将功课规程贯穿于本书合规办理审计操做实务各章节中。收集拾掇构成常见审计发觉问题的释义、问题表示形式和问题整改尺度,以图表、模板、示例为次要形式,解读了ISO 37301合规办理国际尺度,针对具体内部审计整改事项,具有较强的适用性。出力完美内控办理,鞭策完美审计整改工做机制,帮帮读者阔眼界、明纪律、理思、懂策略、识大体。

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